Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 22/2025 čistiace a hygien. potreby 980,30 s DPH 31/25 02.06.2025 Redi mix 11.07.2025
Faktúra 2502824 materiál 133,80 s DPH 29/25 02.06.2025 Lilly 11.07.2025
Faktúra 2025/013 drevo na plot 221,40 s DPH 30/25 02.06.2025 J. Petrík 11.07.2025
Faktúra 256002216 prenájom skladov. kontajnera 124,55 s DPH 02.06.2025 Algeko 11.07.2025
Faktúra 25/2025 obedový balíček HN 4 632,40 s DPH 02.06.2025 Redi mix 11.07.2025
Objednávka 33/2025 učebné pomôcky 620,00 s DPH 30.05.2025 Decathlon, Prešov Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 13.06.2025
Objednávka 35/2025 preprava žiakov 500,00 s DPH 30.05.2025 A. Bekeč Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 13.06.2025
Objednávka 34/2025 občerstvenie 330,00 s DPH 30.05.2025 L. Hovan Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 13.06.2025
Faktúra 0176201887 telefón 12,32 s DPH 28.05.2025 Orange Slovensko 13.06.2025
Objednávka 32/2025 materiál 350,00 s DPH 28.05.2025 EPOS Sabinov Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 13.06.2025
Objednávka 31/2025 všeobecný materiál 1 000,00 s DPH 27.05.2025 Redi mix Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 13.06.2025
Faktúra 619478 vodné 81,50 s DPH 27.05.2025 Obec Jarovnice 13.06.2025
Faktúra 84317978 telefón 74,79 s DPH 27.05.2025 O2 Slovakia 13.06.2025
Faktúra 20250064 čistenie odpad. potrubia 220,00 s DPH 28/25 26.05.2025 Profikrtkovanie 13.06.2025
Objednávka 30/2025 materiál 230,00 s DPH 23.05.2025 J. Petrík Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 13.06.2025
Objednávka 29/2025 materiál 150,00 s DPH 22.05.2025 Lilly Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 13.06.2025
Faktúra 0300424 výkon technika PO I.Q 2024 468,00 s DPH 20.05.2025 MIJAMI 13.06.2025
Faktúra 20250044 všeobecný materiál 1 056,00 s DPH 27/25 20.05.2025 Volcano Zavar 13.06.2025
Faktúra 250004 učebné pomôcky 459,20 s DPH 26/25 16.05.2025 Consullting 13.06.2025
Objednávka 28/2025 čistenie odpad. potrubia 220,00 s DPH 14.05.2025 Profikrtkovanie Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 13.06.2025
zobrazené záznamy: 321-340/3686