|
Objednávka |
8/2025
|
všeobecný materiál
|
80,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
EPOS Sabinov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
|
Faktúra |
250124
|
servisný zásah EZS
|
35,67 |
s DPH |
7/25
|
|
27.02.2025 |
Trans-mont |
|
|
|
10.03.2025 |
|
Faktúra |
20250006
|
dezinsekčný postrek školy
|
980,00 |
s DPH |
6/25
|
|
26.02.2025 |
Dera-fest |
|
|
|
10.03.2025 |
|
Faktúra |
20250107
|
oprava kotla
|
828,60 |
s DPH |
5/25
|
|
26.02.2025 |
Vs control |
|
|
|
10.03.2025 |
|
Objednávka |
7/2025
|
Údržba EZS
|
40,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Trans-mont |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
|
Faktúra |
22090205524
|
elektrina
|
66,77 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Vých. energetika |
|
|
|
10.03.2025 |
|
Faktúra |
8364115765
|
telefón
|
31,49 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
T-com |
|
|
|
10.03.2025 |
|
Faktúra |
84317978
|
telefón
|
69,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
O2 Slovakia |
|
|
|
10.03.2025 |
|
Faktúra |
2290252039
|
elektrina
|
189,07 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Vých. energetika |
|
|
|
10.03.2025 |
|
Objednávka |
6/2025
|
deratizácia,dezinsekcia
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
DDD služby |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
|
Objednávka |
5/2025
|
oprava kotla
|
900,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Vs control |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
|
Faktúra |
2500037
|
všeobecný materiál
|
100,05 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
EPOS Sabinov |
|
|
|
10.03.2025 |
|
Faktúra |
8132483341
|
plyn
|
356,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
SPP |
|
|
|
10.03.2025 |
|
Faktúra |
9132483340
|
plyn
|
728,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
SPP |
|
|
|
10.03.2025 |
|
Faktúra |
20250018
|
prevádzkový poriadok
|
330,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Partners GDPR |
|
|
|
10.03.2025 |
|
Faktúra |
2645657
|
všeobecný materiál
|
49,37 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
10.03.2025 |
|
Faktúra |
256000321
|
prenájom skladov. kontajnera
|
124,55 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Algeko |
|
|
|
10.03.2025 |
|
Faktúra |
03/2025
|
obedový balíček
|
4 391,10 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Redi mix |
|
|
|
10.03.2025 |
|
Faktúra |
05/2025
|
všeobecný materiál
|
992,06 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Redi mix |
|
|
|
10.03.2025 |
|
Faktúra |
0176201887
|
telefón
|
6,16 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Orange Slovensko |
|
|
|
10.03.2025 |