|
|
Objednávka |
60/2025
|
materiál
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
EPOS Sabinov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
59/2025
|
všeobecný materiál
|
450,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Redi mix |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
58/2025
|
všeobecný materiál
|
160,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
EPOS Sabinov |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
242/25
|
učebné pomôcky
|
135,90 |
s DPH |
57/25
|
|
18.11.2025 |
AjMy s.r.o. |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
84317978
|
telefón
|
114,79 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
O2 Slovakia |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
elektroinštalačné práce
|
870,84 |
s DPH |
50/25
|
|
10.11.2025 |
Elektrikár |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8376877917
|
telefón
|
31,49 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
T-com |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
256005238
|
prenájom skladov. kontajnera
|
124,55 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Algeko |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2290252039
|
elektrina
|
170,93 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Vých. energetika |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2290205524
|
elektrina
|
297,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Vých. energetika |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25000656
|
materiál
|
50,28 |
s DPH |
56/25
|
|
05.11.2025 |
EPOS Sabinov |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3250739
|
prenájom kancelár. kontajnera
|
563,75 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Sanita a technika |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
256004407
|
prenájom skladov. kontajnera
|
124,55 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Algeko |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
70964133
|
virtuálna knižnica
|
225,53 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Komenský, s. r. o |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8172855780
|
plyn
|
355,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
SPP |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8172855779
|
plyn
|
595,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
SPP |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
57/2025
|
učebné pomôcky
|
140,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
AjMy s.r.o. |
|
Mgr. Erik Dlugoš |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
obedový balíček HN
|
5 032,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Redi mix |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
všeobecný materiál
|
559,30 |
s DPH |
55/25
|
|
03.11.2025 |
Redi mix |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8100091920
|
poistenie majetku projekt
|
243,66 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Uniqa |
|
|
|
13.11.2025 |